Добрый день! Мы оплачиваем услуги проезда( ЗСД) одному контрагенту, а документы (акты, счет-фактура) приходят от другого контрагента. И получается по счету 60 у одного контрагента задолженность перед нами, а другому мы должны. Подскажите, как в 1С бухгалтерии 8.3 произвести корректировку. Как сделать зачет между этими двумя контрагентами?